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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-30 16:51

您好,多余的計入到其他應付款

大白熊、 追問

2021-12-30 16:52

現在其他應收款成了負數,借其他應收款貸其他應付款嘛?

東老師 解答

2021-12-30 16:52

對,沒錯,就是這么做。

大白熊、 追問

2021-12-30 16:55

公司的監事借公司的錢一直沒還,我可以拿一部分做  借現金 貸其他應收款嘛?現在庫存現金不夠用了

東老師 解答

2021-12-30 16:55

不能這么做 你并沒有收到現金呢

大白熊、 追問

2021-12-30 16:57

現金不夠用了怎么辦,不能出現負數吧,上個月的賬

東老師 解答

2021-12-30 16:59

這個只能計入到其他應付款

大白熊、 追問

2021-12-30 17:02

謝謝老師

東老師 解答

2021-12-30 17:03

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您。

大白熊、 追問

2021-12-30 17:04

老師在問一下,公戶轉私戶用途寫往來,實際支付的施工費用,有沒有影響

東老師 解答

2021-12-30 17:04

沒事  這個影響不大的

大白熊、 追問

2021-12-30 17:04

做賬的話是做往來款還是做費用

東老師 解答

2021-12-30 17:04

按照真實用途做費用

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相關問題討論
你好,可以計入工程物資
2019-07-11 11:49:11
付款,借:預付賬款 貸:銀行存款 原材料收到了嗎,暫估入庫,借:原材料 貸:暫估應付款
2020-05-08 16:07:05
您好,多余的計入到其他應付款
2021-12-30 16:51:25
你好 借;其他應收款 貸;銀行存款 借;原材料 貸;其他應收款
2018-10-10 14:20:41
您好 沒有發票不能入賬 即使入賬 匯算清繳的時候也要調整 借:管理費用——租金等 貸:銀行存款等 借:原材料 貸:應付賬款等
2019-06-10 10:21:28
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