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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-30 15:03

你好,這個是這么計算的。20*2.5%

懵懂的啤酒 追問

2021-12-30 15:07

 如果去年匯算清繳有四萬多虧損,應該怎么處理了

東老師 解答

2021-12-30 15:07

可以先彌補去年的虧損之后再計算所得稅。

懵懂的啤酒 追問

2021-12-30 15:09

今年就可以彌補嗎,

東老師 解答

2021-12-30 15:09

對,你匯算清繳的時候就可以彌補。

懵懂的啤酒 追問

2021-12-30 15:10

今年年底申報時嗎?具體應該怎么操作,如果暫不彌補可以嗎

東老師 解答

2021-12-30 15:10

這個在你申報所得稅的時候就會帶出來。

懵懂的啤酒 追問

2021-12-30 15:12

老師:我還是沒弄明白,元月份申報時我應該繳納5000元稅款,先繳納,然后匯算清繳怎么做?您能說詳細點嗎

東老師 解答

2021-12-30 15:14

匯算清繳的時候,你就是填寫表格對賬的情況進行調縱橫挑選,然后決定是退稅還是交稅。

懵懂的啤酒 追問

2021-12-30 15:14

老師:我想今年先交點所得稅,先不彌補,明年彌補可以嗎

東老師 解答

2021-12-30 15:15

這個彌補虧損是會自動帶出來的。

懵懂的啤酒 追問

2021-12-30 15:15

就在元月份把稅先交上,我有兩年虧損、今年我想交點稅

東老師 解答

2021-12-30 15:17

你今天想交稅,但是這個彌補虧損會自動帶出來的。

東老師 解答

2021-12-30 15:17

肯定是讓你先彌補虧損才可以。

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相關問題討論
是企業所得稅的應納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
你好! 對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。例1:甲公司從事家政服務,2019年度從業人數為120人,資產總額為4000萬元,企業所得稅應納稅所得額為90萬元,當年度該公司應繳納企業所得稅=90×25%×20%=4.5萬元,享受了18萬元的減免稅優惠。例2:乙公司從事軟件設計服務,2019年度從業人數為200人,資產總額為5000萬元,企業所得稅應納稅所得額為280萬元,當年度該公司應繳納企業所得稅=100×25%×20%+(280-100)×50%×20%=23萬元,享受了47萬元的減免稅優惠。
2019-10-31 22:45:59
你好,按應納稅所得額32918.99*15%計算而來的
2018-01-25 11:01:54
利潤100萬以內的稅率,2.5%。 減免的金額就用實際利潤乘以22.5%。
2021-11-29 09:13:40
你好,是20萬的啊
2020-01-05 20:38:24
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