各位老師好,想問一下:領導說這兩天提前發獎金和工資,所有個稅都由公司承擔,是不是這個月做賬計提完工資直接做一筆發放工資就行了,然后下月做賬在做繳納個稅的帳
無私的白開水
于2021-12-29 17:10 發布 ??598次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-12-29 17:11
您好
是這個月做賬計提完工資直接做一筆發放工資就行了,然后下月做賬再做繳納個稅的帳
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你好 計提工資 借成本費用 貸應付職工薪酬 繳納個稅 借應交稅費 貸銀行存款 發放 借應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應收款 應交稅費
2019-04-10 10:38:12

您好
是這個月做賬計提完工資直接做一筆發放工資就行了,然后下月做賬再做繳納個稅的帳
2021-12-29 17:11:25

同學你好
補計提就行了
2021-07-08 13:42:40

您好,請參考:
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應付款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金
2017-06-29 09:45:02

1、工資計提(應發工資數)
借:制造費用—工資 (生產人員)
管理費用—工資 (管理人員)
銷售費用—工資 (銷售人員)
貸:應付職工薪酬—工資
2、計提企業繳納的五險一金
借:制造費用 (生產人員)
管理費用 (管理人員)
銷售費用 (銷售人員)
貸:其他應付款—養老 / 醫療等
其他應付款—住房公積金
上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題
3、發放工資時
借:應付職工薪酬—工資 (應發工資數)
貸:庫存現金 / 銀行存款 (實發工資數)
其他應付款—養老 / 醫療等 (代扣代繳金額)
其他應付款—住房公積金 (代扣代繳金額)
應交稅費—應交個人所得稅 (代扣代繳金額)
4、實際交納
借:其他應付款—養老 / 醫療等
其他應付款—住房公積金
應交稅費—應交個人所得稅
貸:銀行存款。
2019-09-03 09:39:41
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無私的白開水 追問
2021-12-29 17:24
bamboo老師 解答
2021-12-29 18:08