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樂觀的荔枝
于2021-12-29 14:57 發布 ??1651次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-12-29 15:01
同學你好廣告費不能全額扣除的
樂觀的荔枝 追問
2021-12-29 15:06
嗯嗯 這個我知道
2021-12-29 15:07
我的問題是明細表廣告費賬載金額怎么填?能直接把誤記入技術服務費的金額加到廣告費里嗎?不調整賬務上面的技術服務費和廣告費,只填納稅調整明細表時把技術服務費金額加到廣告費里,可以嗎?
就是賬載金額那里怎么填
樸老師 解答
2021-12-29 15:14
同學你好直接按照分錄金額填寫
2021-12-29 15:16
你的意思 我們誤記到技術服務費里的也不調整到廣告費了?就按記到廣告費里的填?我主要是問誤記到技術服務費里的到底還調不調到廣告費?
2021-12-29 15:17
如果不調,納稅調整明細表能把誤記入技術服務費的直接加到廣告費嗎?
2021-12-29 15:25
你是廣告費需要調整的分錄調整了然后匯算清繳的時候按照比例調整
2021-12-29 15:30
明白了 也就是得先調賬 對吧
2021-12-29 15:42
同學你好對的需要先做分錄調整
2021-12-29 15:56
謝謝樸老師
2021-12-29 16:00
同學你好滿意請給五星好評,謝謝
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企業所得稅匯算清繳中的納稅調整項目明細表如何填報
答: 你好 你說的是什么納稅調整表 職工薪酬嗎
納稅調整項目明細表 在企業所得稅匯算清繳中調整為0也是需要填寫的嗎?
答: 您好!是的。要填了才知道是不是0
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業所得稅匯算清繳時,《納稅調整項目明細表》調整的只是損益科目,已經計入成本的金額要調整嗎?
答: 你好,成本的也屬于損益類科目。
所得稅匯算清繳,納稅調整項目明細表里:無票支出填寫在那里?
討論
我填寫匯算清繳呢,我的問題是匯算清繳所得稅優惠明細表A107020,里面的納稅調整額是怎么計算的?和納稅調整項目明細有沒有關系?
2017企業所得稅匯算清繳中的A105000納稅調整明細表與A107020所得減免優惠明細表中的納稅調整額有關系嗎?
老師 填寫的企業所得稅匯算清繳 A 105090表資產損失稅前扣除及納稅調整明細表,納稅調增的金額為什么在A105000納稅調整項目明細表 看不到呢?
企業所得稅匯算清繳里有一張表納稅調整項目明細表里業務招待費調增金額怎么計算?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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樂觀的荔枝 追問
2021-12-29 15:06
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2021-12-29 15:07
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2021-12-29 15:07
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2021-12-29 15:14
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2021-12-29 15:17
樸老師 解答
2021-12-29 15:25
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2021-12-29 15:30
樸老師 解答
2021-12-29 15:42
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2021-12-29 15:56
樸老師 解答
2021-12-29 16:00