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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-29 09:31

你好,這個可以計入到固定資產里面。

薄荷凝望 追問

2021-12-29 14:00

老師,還有我們租的辦公室,半年付租金,每月計提租金做的分錄是 借:管理費用-租賃費 貸:其他應付款
現在年底6個月的發票對方已開,租金先不付,請問分錄怎么做?

東老師 解答

2021-12-29 14:00

可以借其他應收款 貸銀行存款。

薄荷凝望 追問

2021-12-29 14:06

我們還沒付款啊,7-12月每月計提租金 借:管理費用-租賃費 貸:其他應付款
現在12月對方開了發票,但我們要明年才付款,那怎么做賬呢

東老師 解答

2021-12-29 14:07

這個12月份的發票是開什么時候的呢。

薄荷凝望 追問

2021-12-29 14:11

7-12月的,發票已開,我們也計提了,但是明年才付款

東老師 解答

2021-12-29 14:13

那你直接把發票附在這計提的后面就可以。

薄荷凝望 追問

2021-12-29 14:16

不是還有增值稅嗎,開的專票

東老師 解答

2021-12-29 14:18

那你可以這么做,借管理費用負數借應交稅費,應交增值稅進項稅額。

薄荷凝望 追問

2021-12-29 14:20

計提的時候管理費用已經是不含稅的金額了

東老師 解答

2021-12-29 14:21

那就是這么做的,借應交稅費應交增值稅進項稅額,貸其他應付款。

薄荷凝望 追問

2021-12-29 14:23

對喔,謝謝老師

東老師 解答

2021-12-29 14:24

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。

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固定資產賬面余額是指固定資產科目在賬面上的實際余額,它反映了企業購置固定資產時所支付的實際成本,包括固定資產的買價、運雜費、安裝費等。這個余額通常不會隨著時間的推移而改變,除非有新的固定資產被購置或者舊的固定資產被處置。
2024-06-28 15:57:04
同學你好,這個是需要的,等于說是處置固定資產,這個要進入固定資產清理。
2022-09-24 12:39:30
學員您好,是的,對的
2022-09-24 12:51:03
你好,固定資產投資 額是包括固定資 產,它還包括在建工程
2023-01-06 17:18:33
因為清理的時候借:固定資產清理 累計折舊 貸固定資產,固定資產清理反應的是按賬面價值結轉的待清理的固定資產,某種意義上來說也是固定資產的一種存在形式,所以加進去一并反應。
2020-02-18 12:35:44
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