
老師。問下你啊,我們公司法人代收營業(yè)款項,然后他存現(xiàn)金到公戶,那他填寫現(xiàn)金繳存的時候?qū)懙氖撬麄€人的名義存款而不是以公司名義繳存,那么我在做會計分錄的時候,可以直接借:銀行存款,貸:庫存現(xiàn)金嗎?還是一定要用其他應(yīng)收款-法人這個科目?如果6月份的幾筆收款業(yè)務(wù)都沒有用其他應(yīng)收款過度那要改過來嗎
答: 同學(xué)你好,是需要用其他應(yīng)收款來過渡的;是需要改過來的;
老師,請問就是今年的賬,因為之前呢沒有發(fā)票,我做賬借庫存現(xiàn)金貸,銀行存款 現(xiàn)在稅務(wù)局說我們這個現(xiàn)金轉(zhuǎn)多啦,不行 要按分紅這樣處理,后面又允許我們補(bǔ)發(fā)票,那這樣的話我這個調(diào)賬的話是不是就把以前那個借庫存現(xiàn)金貸,銀行存款把它沖紅之后再補(bǔ)一筆,借其他應(yīng)收款一某某 貸銀行存款這樣做,對吧?
答: 同學(xué)你好 對的 這樣做就可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司有15個人差不多,然后付工資的時候都是銀行那邊一張表格錄進(jìn)去直接代扣的,平時做帳時候我看會計做到的時候是這樣的摘要付工資,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款和庫存現(xiàn)金她做的這個是什么意思有點不明白
答: 你好,科目應(yīng)該運用錯了,當(dāng)時計提分錄應(yīng)該計入應(yīng)付職工薪酬科目才正確

