
老師,營(yíng)業(yè)款差了,這部分由員工賠償,在工資中扣除,應(yīng)該怎么操作和做分錄
答: 你好 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款—公司 銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—公司
遲到請(qǐng)假扣除的工資要怎么做分錄啊
答: 你好! 直接從應(yīng)發(fā)工資扣除了,不用單獨(dú)做分錄了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,預(yù)支工資,預(yù)支的工資從工資里面扣除該怎么做分錄啊?
答: 預(yù)支時(shí)借其他應(yīng)收款 扣回時(shí)貸其他應(yīng)收款

