
老師,我們是銷售方,上個月給開了5000的發票。借:預付賬款。貸:主營業務收入,應交稅費-銷項稅。如果這個月做了紅沖。分錄應該怎么做呢。是這一摸一樣的分錄,做紅字么?
答: 借:預付賬款。負數 貸:主營業務收入,負數 應交稅費-銷項稅。負數
1借:應收賬款 銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費 2借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 這樣做對嗎?
答: 你好,是實現收入分錄嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
律師事務所原先不能開發票但是有收入分錄為借銀行存款20000貸預付賬款-律師費2000;現在可以開發票了分錄借預付賬款-律20000貸主營業務收入29126.22、應交稅費873.78,這樣對不對
答: 你好!你把預付改成預收就對了


竹子 追問
2021-12-27 16:58
郭老師 解答
2021-12-27 17:09