老師,將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,一般是月結(jié)還是 問
那個是年末才結(jié)轉(zhuǎn)的哈 答
我們本來答應(yīng)給客戶一些贈品的,后來取消了,不給贈 問
你好,這個你應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減收入。 或者下次開折扣發(fā)票就行。 答
許可項目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門 問
你好,這個是看實際有沒有這個業(yè)務(wù)的。有發(fā)生才可以接。 答
老師我們是生產(chǎn)方便面的企業(yè) 車間使用臭氧發(fā)生器 問
你好,這個你可以計入制造費用-設(shè)備費 答
老師,可以講一下“以前年度損益調(diào)整” 的使用嗎? 問
因為跨年了不能直接損益科目,所以設(shè)置以前年度損益調(diào)整,調(diào)整以前年度的損益 答

進口增值稅抵扣流程?
答: 您好!抵扣的流程是這樣的:1.在簽訂進口貨物合同后的5日內(nèi)應(yīng)該到當?shù)氐亩悇?wù)局做備案登記(有的區(qū)不用登記)2.取得的海關(guān)進口增值稅票就是一聯(lián)( 既是發(fā)票聯(lián)又是抵扣聯(lián)),如果你們單位沒有進出口權(quán),是托報關(guān)公司辦理的,右上交的臺頭,應(yīng)該是雙臺頭,也就是你們公司的名稱跟報關(guān)公司的名稱,誰交的稅稅的名字在上面,如果是報關(guān)公司代繳的,你們要支付給他們才能抵扣.3.征期錄入納稅報表時,在申報系統(tǒng)中,有張海關(guān)增值稅抵扣表,按表格上的要求填列.4.低扣的期限也是自開票之日起,180天有效,但貨款必須已經(jīng)支付,進口增值稅票上的合同號應(yīng)該就是你們簽訂的進口貨物合同的編號,要一致才能抵扣.5.你稅票上的增值稅就是你可以抵扣的金額,前面的不含稅貨款中已經(jīng)含關(guān)稅跟消費稅了,甚至還包括了運費與保險費,是完稅價格.但有些東西是免關(guān)稅的.進口增值稅=(貨物價款+關(guān)稅+消費稅+運費+保險費)*17%6,如果有關(guān)稅與消費稅,還應(yīng)該單獨有張稅票,它與增值稅不在一張上.是單獨繳納的.報稅時應(yīng)帶齊的材料: 1.系統(tǒng)中打印的海關(guān)進項增值稅抵扣明細表.2.進項票復(fù)印件及原件.3.進口貨物的合同復(fù)印件與原件.4.支付貨款的憑證復(fù)印件與原件( 我們公司是代理報關(guān),不直接付匯,只提供付給報關(guān)公司的人民幣匯款憑證,如你公司直接付匯,好像要提供匯水單與核銷單)然后讓專管員審核簽字,才能去申報.所以我給你提供的信息是需要你了解各大概,還是要以向?qū)9軉T咨詢?yōu)橹?
進口了一些材料,進口稅票和進口增值稅稅票都到了,進口增值稅是不是可以去稅務(wù)局抵扣?流程是什么
答: 是的,可以去稅局抵扣的了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)已經(jīng)交了進口增值稅,那么進口增值稅認證抵扣的流程怎樣的?具體在哪操作。
答: 同學(xué) 您好 可以下載通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件安裝 然后根據(jù)報表單錄入信息 生成文件 導(dǎo)入電子稅務(wù)局 稅務(wù)審核通過后 就可以抵扣了

