
老師,增值稅的結轉分錄:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 老師,不是這樣的嗎?還是借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款?
答: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
剛才看一組分錄,結轉增值稅時,上交本月增值稅時,借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款 當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
答: 當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2016年度有一筆分錄做錯了,借:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅42400.14 貸:銀行存款42400.14……正確分錄應為:借:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅42400.14 貸:銀行存款42400.14……現在發現,應該怎么調整?
答: 你好,你提供的正確的分錄與錯誤分錄完全一致啊,是不是描述錯誤了
老師計提增值稅的分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(1%增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 等交納的時候是 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款嗎
增值稅分錄是 計提 借;應交稅費-應交增值稅 貸;應交稅費-未交增值稅 繳納時 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款那么如果是代開增值稅的 不需要計提是不是直接:借;應交稅費-增值稅 貸;銀行存款
月末計提增值稅 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交)增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 交稅時 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 增值稅的分錄做完整了嗎 謝謝 老師
老師,每月交增值稅的分錄是不是:借 應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,月底計提:借 應交稅費-增值稅-轉出未交,貸:應交稅費-未交增值稅
1、每月末都必須要計提應交增值稅嗎?2、交稅后的分錄是:借應交稅費-已交增值稅,貸銀行存款,還是借應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款?

