老師請問一下,我接手7月的賬,現(xiàn)在客戶說有問題,把整年的拿過來要我整理,我怎么整理,憑著發(fā)票重新入賬嗎
葡萄
于2021-12-14 13:49 發(fā)布 ??627次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
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你好 ;? ? ? 你是? 代理記賬公司的代賬會計嗎??
2021-12-14 13:50:18

你好,可以整理發(fā)票做好會計分錄進(jìn)行補(bǔ)錄,如果金額較小,可以直接補(bǔ)錄到當(dāng)期,如果金額較大,可以選取兩種方式,一種是進(jìn)行反結(jié)賬,回到去年進(jìn)行補(bǔ)錄,第二種是在本年錄入,使用以前年度損益調(diào)整科目。
2018-05-04 14:25:06

你好,具體是去年什么內(nèi)容的發(fā)票沒有入賬?
我需要根據(jù)發(fā)票內(nèi)容來確定計入哪個科目核算的
2020-03-13 21:27:55

你好,可以一次做到這個月的。
2021-12-09 15:51:56

你好,中途建賬不同于新設(shè)企業(yè)建賬。可以從以下幾點入手:
一、準(zhǔn)備會計賬簿(起碼四本:現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、明細(xì)分類賬戶和總分類賬);準(zhǔn)備會計憑證(記賬憑證和原始憑證)。
二、將以前的記錄整理一下,從需要建賬日開始,按時間和類別歸歸,然后編制會計憑證,每月一個類別(如管理費用、主營業(yè)務(wù)收入等)至少要做一張憑證。
三、按月份等級明細(xì)賬,每月將明細(xì)帳合計,并過到總賬,依據(jù)總賬編制會計報表,要把前期報表補(bǔ)齊。
四、后續(xù)按正常記賬。把所有進(jìn)項稅和銷項稅的票據(jù)保管好,需要認(rèn)證和抵扣用。其他正常記賬就行
2019-06-06 10:16:35
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