
你好,老師,上月的庫存明細(xì)表,當(dāng)時(shí)做暫估的時(shí)候多做了100,現(xiàn)在庫存明細(xì)賬應(yīng)該怎么調(diào)整呢?,做分錄我知道怎么做,但是進(jìn)銷存明細(xì)賬應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
答: 你好 ;? 現(xiàn)在去紅沖暫估分錄。? 然后按實(shí)際做一遍。 或者是直接紅沖多的100 做負(fù)數(shù)去處理? ?
就是進(jìn)項(xiàng)票沒來的時(shí)候,賬上沒有體現(xiàn)暫估的分錄,直接估算的成本,等進(jìn)項(xiàng)票來了之后怎么調(diào)賬?庫存商品沒做明細(xì)科目,賬外做的庫存明細(xì)賬,不知道說明白沒有
答: 把前面估計(jì)的成本沖了,然后現(xiàn)在按真發(fā)票做庫存商品入賬,再做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn),是一樣的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師;我出現(xiàn)了賬上明細(xì) 與另一銷售系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一致,我想調(diào)整一致,明細(xì)分別是:A分銷庫存少了703,B分銷庫存多了93,老師我應(yīng)該什么調(diào)整呀?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),財(cái)務(wù)做賬時(shí)將A分銷庫存少結(jié)轉(zhuǎn)703元,將B分銷庫存多結(jié)轉(zhuǎn)93元 就一致了(當(dāng)然如果能夠找出錯(cuò)誤的原因就按錯(cuò)誤的原因進(jìn)行調(diào)整)


粗獷的荔枝 追問
2021-12-14 11:20
meizi老師 解答
2021-12-14 11:37