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爆米花
于2017-02-17 10:42 發布 ??2282次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-02-17 10:48
申報的這些費用要怎么入賬?都沒營業,利潤表也按零申報,這些費用就這樣擱置了嗎?
爆米花 追問
2017-02-17 11:07
太復雜了,實際工作中有需要這樣嗎jQuery111301917167659972161_1487300646103
宋生老師 解答
2017-02-17 10:44
您好!要申報的,你一樣有人上班,就要按工資申報。
2017-02-17 10:49
您好! 1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 貸:銀行存款
您好!需要,這就是正常的分錄。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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爆米花 追問
2017-02-17 11:07
宋生老師 解答
2017-02-17 10:44
宋生老師 解答
2017-02-17 10:49
宋生老師 解答
2017-02-17 11:07