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震動的大雁
于2021-12-11 19:08 發布 ??1161次瀏覽
星河老師
職稱: 中級會計師,稅務師,CMA
2021-12-11 19:09
同學,跨月發票是不可以作廢的,只可以紅沖。你十月份開發票的時候做賬了嗎?
震動的大雁 追問
2021-12-11 19:11
做進去了
星河老師 解答
2021-12-11 19:17
做進去了是嗎?借銀行存款貸主營業務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅。
2021-12-11 19:23
10月份的發票10月做進去了,11月紅沖了,重新開給了另一個人,價格稅額都一樣。怎么做分錄啊。
2021-12-11 19:39
同學這個是這樣。十月份做賬的時候。借銀行存款 a客戶貸主營業務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅
2021-12-11 19:40
十一月紅沖的時候,借銀行存款 a客戶 (負數)貸主營業務收入 (負數)貸應交稅費應交增值稅銷項稅 (負數)
您說的這個是沖紅的分錄嗎?紅字沖紅?
2021-12-11 19:41
對的,先紅沖分錄。然后按這個月的發票開正確的來做分錄。
2021-12-11 19:44
同學,你重新開票這個上傳截圖給老師看下。
2021-12-11 20:43
我沖紅了,又重新做了開票的分錄
2021-12-11 20:54
老師,我還想問一下,我們是汽車銷售的。對方給我開的裝潢工時。怎么入賬做分錄啊
2021-12-11 21:15
同學,沖紅的分錄是上面的呢。十一月紅沖的時候,借銀行存款 a客戶 (負數)貸主營業務收入 (負數)貸應交稅費應交增值稅銷項稅 (負數
2021-12-11 21:16
裝潢工時嗎?給你們提供勞務費?
2021-12-11 21:25
是的。是專票
2021-12-11 21:55
同學,你好。這個要作為你們的成本費用哦。這個裝潢是不是作為你們單位的裝修費?還是汽車裝飾品?
2021-12-11 21:56
如果是裝修費入管理費用,是裝飾品入庫存商品領用。
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星河老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
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2021-12-11 19:11
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2021-12-11 19:17
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2021-12-11 19:23
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2021-12-11 19:39
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2021-12-11 19:40
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2021-12-11 19:41
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2021-12-11 19:44
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2021-12-11 21:15
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2021-12-11 21:16
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2021-12-11 21:25
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2021-12-11 21:55
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2021-12-11 21:56