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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-12-10 16:45

你好,餐飲行業購入蔬菜沒有發票,需要做無票支出,匯算清繳的時候做納稅調增處理 

(阿芙)稚念 追問

2021-12-10 16:46

從農戶那里買來的也需要調增嗎

鄒老師 解答

2021-12-10 16:48

你好,針對個人(農戶)的支出單月有超過500元嗎? 

(阿芙)稚念 追問

2021-12-10 16:49

超過了,一天都四五千

鄒老師 解答

2021-12-10 16:49

你好,那沒有發票的支出,就需要調增處理的 

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相關問題討論
你好,餐飲行業購入蔬菜沒有發票,需要做無票支出,匯算清繳的時候做納稅調增處理?
2021-12-10 16:45:30
你好同學,這個不是的同學地瓜、紅棗可以的,河粉是加工后的產品不算的
2020-01-14 18:51:39
你好,可以去稅務局開收購發票。
2017-09-09 13:58:53
你好,可以去稅局代開
2016-07-25 14:30:52
找發票吧,有發票才能入賬啊
2017-03-14 17:19:40
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精選問題
  • 我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據租賃

    同學您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了

  • 老師您好,我們24年有一些研發費用,這個匯算清繳應

    登錄電子稅務局(申報端),選擇“企稅年報”。 在填報列表中必須勾選《A107010免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表》和《A107012研發費用加計扣除優惠明細表》。 打開《A107012研發費用加計扣除優惠明細表》,根據研發費用會計賬和輔助賬,如實填入各項數據。 系統自動計算表中“本年研發費用加計扣除總額”(行次51),點擊“保存”。 打開《A107010免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表》,確保加計扣除總額已經自動計入表中“三、加計扣除”(行次25),點擊“保存”。 最后,打開匯算清繳主表,確保加計扣除額已經自動計入表中“減:免稅、減計收入及加計扣除(填寫A107010)”(行次17),點擊“保存”并提交申報。

  • 之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2

    企業會計準則必須做以前年度損益調整。 如果是小企業會計準則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。

  • @郭老師,郭老師有在嗎

    在的 具體的什么問題?

  • 3998元含稅價收對方稅點錢是收多少,增值稅,附加稅,

    同學你好。 你家的稅率是13%吧。 你家為這個業務 所交的稅。我給算

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