
收到材料專票,怎么做分錄?
答: 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行。
公司支付給材料商100萬(wàn),后期收到專票100萬(wàn),要如何做分錄?
答: 付款時(shí)候,借:預(yù)付賬款 100 貸:銀行存款 100 收到發(fā)票時(shí),借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 100
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司2018年7月購(gòu)材料,款已付,貨已收到,但票據(jù)要下個(gè)月才來(lái),該怎么做分錄
答: 你好 先暫估入庫(kù) 借方原材料-暫估入庫(kù) 貸方銀行 發(fā)票次月來(lái)了沖暫估分錄 按發(fā)票入庫(kù)入賬

