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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-12-08 18:07

你好,現在發工資了,賬務處理是
借:應付職工薪酬—工資 
貸:其他應收款
銀行存款等科目 

微信用戶 追問

2021-12-09 11:42

那要分管理 制造什么工資嗎

鄒老師 解答

2021-12-09 11:44

你好,發放工資的時候,不需要分
計提工資的時候,才需要根據不同崗位進行細分 

微信用戶 追問

2021-12-09 11:46

計提工資是應付的時候分嗎

鄒老師 解答

2021-12-09 11:49

你好,計提工資的時候,分錄是
借:管理費用,制造費用等科目
貸:應付職工薪酬——工資 

微信用戶 追問

2021-12-09 11:50

那我那個其他應收款要記在哪里

鄒老師 解答

2021-12-09 11:54

你好,整個過程是這樣
計提工資的時候,借:管理費用,制造費用等科目,貸:應付職工薪酬——工資 
預支的時候,借:其他應收款,貸:銀行存款等科目
發放工資的時候,借:應付職工薪酬—工資 ,貸:其他應收款,銀行存款等科目 

微信用戶 追問

2021-12-09 11:55

第一步這樣嗎應付再分?

鄒老師 解答

2021-12-09 11:57

你好,整個過程是這樣
計提工資的時候,借:管理費用,制造費用等科目,貸:應付職工薪酬——工資 
預支的時候,借:其他應收款,貸:銀行存款等科目
發放工資的時候,借:應付職工薪酬—工資 ,貸:其他應收款,銀行存款等科目 
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

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相關問題討論
你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
2025-01-15 12:53:14
做報表的時候需要重分類的
2024-08-12 15:48:24
您好,這樣的話往來的沖掉了,那么收入成本日常累加就可以的
2024-07-15 14:52:36
你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
2024-04-23 10:11:07
你好,可以的,可以這樣。
2023-12-28 08:36:14
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