老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,例如進(jìn)項 問
借庫存商品 貸預(yù)付或者應(yīng)付賬款200*單價 沒有發(fā)票的這一部分匯算清繳需要納稅調(diào)增。 答
老師你好,自然人稅務(wù)局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現(xiàn)在用承包款做實(shí)收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應(yīng)付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進(jìn)項發(fā)票稅額 問
你好,稅費(fèi)從沒有認(rèn)證到認(rèn)證,調(diào)整到進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項/主營業(yè)務(wù)成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領(lǐng)用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結(jié)轉(zhuǎn)至 “固定資產(chǎn)” 答

增值稅稅控盤維護(hù)費(fèi),借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)用 貸:銀行存款 對嗎老師
答: 同學(xué) 你好 你們是小規(guī)模納稅人嗎? 如果是的話是這么做的。
付維護(hù)費(fèi),借管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 220貸銀行存款220。借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅減免稅額220帶管理費(fèi)用 辦公費(fèi)220
答: 你好,對的,你的理解是正確的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請問前期一家公司幫我公司墊付了錢用于招聘職工,12月才把憑證給我,前面沒有掛往來,款已付,請問可以 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 嗎
答: 你好;? ? ? ? 你是22年的業(yè)務(wù); 可以補(bǔ)做到12月; 可以的??


奮斗 追問
2021-12-08 11:59
星河老師 解答
2021-12-08 12:05