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塵?
于2021-12-08 10:14 發布 ??2078次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-12-08 10:15
同學,你好印花稅,按照合同金額申報增值稅,你看你電腦上能報負數嗎?如果不行,要去大廳辦理
塵? 追問
2021-12-08 10:26
印花稅報負數嗎?
小菲老師 解答
2021-12-08 10:29
同學,你好按照合同金額申報,印花稅不可能出現負數的
是只報藍字的合同,不報紅字的那個發票嗎?
2021-12-08 10:31
同學,你好是的,只申報合同金額
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紅字發票大于藍字,印花稅增值稅怎么申報
答: 同學,你好 印花稅,按照合同金額申報 增值稅,你看你電腦上能報負數嗎?如果不行,要去大廳辦理
紅字發票怎么申報增值稅
答: 你好,是進項紅字還是銷項紅字?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,2月份增值稅申報額是–543876.11元,紅沖了發票,印花稅要怎么申報?
答: 你好,如果是負數的就不用申報印花稅了。
購買已認證的發票,再發票系統中申請了紅字發票,在增值稅申報時,這部分紅字發票的稅款會自動填在增值稅申報中嗎?
討論
本月開了紅字發票,未開藍字發票,我申報增值稅時增值稅可以申報成負數嗎?
請問增值稅紅字發票如何申報
開紅字發票需要向稅務機關填報開具紅字增值稅發票的申請單嗎
我上個月在稅局代開專用發票,開了一張上年發票的紅字發票20000+,再開了一張正數發票10000+,上月沒有其他票,那么我這個月要怎樣申報印花稅,是負數填寫,還是不填,我司是季度申報增值稅,月申報印花稅的
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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塵? 追問
2021-12-08 10:26
小菲老師 解答
2021-12-08 10:29
塵? 追問
2021-12-08 10:29
小菲老師 解答
2021-12-08 10:31