
事業單位專項資金100萬,截止當年末實際支出70萬,因支付進度必須達到100%,所以將剩余30萬轉入單位基本戶,第二年初將30萬通過基本戶轉給國庫,國庫再重新上30萬指標,請問年末年初應該怎么做分錄?
答: 同學你好,年未時,借:銀行存款,30萬元,貸:財政撥款收入,30萬元。第二年初,借:財政應返還額度,30萬元,貸:銀行存款,30萬元。
如果1月單位社保已經從基本戶付了。4月因單位社保上級部門申報。從專戶支出單位社保金額。這分錄怎么做?1社保從基本賬戶 扣 分錄:1月借:事業支出-基本支出-非財政補助-工資福利支出-單位社保 500 貸:銀行存款-基本賬戶500 4月分錄怎么做?這樣可以? 借:事業支出-基本支出-財政補助-單位社保500 貸:銀行存款-專戶500 事業支出-基本支出-非財政補助-工資福利支出-單位社保 500
答: 你好,同學。 你這樣處理是可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
單位為事業單位,財政撥款到零余額戶,然后從零余額戶將養老保險,醫療保險等費用轉到單位基本戶,該怎么做分錄?
答: 借,零余額賬戶用款額度 貸,財政撥款收入 借,銀行存款 貸,零余額賬戶用款額度

