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明天,你好
于2021-12-04 15:02 發布 ??905次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2021-12-04 15:03
你好,根據你的描述,調整分錄是借:應付賬款 200,貸:管理費用等科目 200
明天,你好 追問
2021-12-04 15:07
這個跨越了,不涉及到本年利潤科目么
鄒老師 解答
你好,跨月了沒有跨年,直接做上面的調整處理,然后把管理費用結轉到本年利潤就是了
2021-12-04 15:18
好的謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
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請問老師,上個月一筆費用1000,次月付款時發現費用多記了實際應付800,該如何做賬
答: 你好,根據你的描述,調整分錄是 借:應付賬款?200,貸:管理費用等科目 200
公司預這個月付了9月份的一個展會費用,那這個月應該怎么做賬呢,實際是九月份才會發生,只是對方要先付款
答: 借;預付賬款 貸;銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
同一實際控制人的兩家公司,其中一家付款,我們如何做賬
答: 你好,這個按一個公司正常的業務處理就可以了
你好,請問預提費用如何理解?實際在當月發生費用,但并未支付。為何不直接計到應付賬款,而要預提費用?
討論
運費用做賬1500,實際支付1000,那差額部分怎么做賬
老師,我的應付賬款是15642,實際付款15600,要怎樣做賬
我公司收到一個承兌票據,情況如下:A公司出承兌票據給B公司,B公司背書給我們公司(C公司),但是實際付款方還是A公司給我們付的,那我們做賬的時候直接掛應付賬款—A公司 ,可以嗎,急
剛成立的公司,是按銀行流水做賬,對未付款的要掛應付賬款嗎?還是實際付了再做呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624421 個
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2021-12-04 15:07
鄒老師 解答
2021-12-04 15:07
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2021-12-04 15:18
鄒老師 解答
2021-12-04 15:18