
一般納稅人公司上期已有留抵稅額,今年280元的技術維護費還沒有抵扣,這樣在申報表上應該怎么操作?
答: 您可以以后有稅款時再填寫。現在不填寫。
納稅申報時,本月進項大于銷項形成留抵稅額,可這月金稅盤繳納的技術維護費申報減免總不過不了,請教老師什么原因?
答: 好,本期進項多,不用填寫主表,填寫附表留底就可以了,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
汪老師您好! 我申報稅控技術維護費280元 附表四 和B44減免申報明細表 兩個表都填了 仍然提示申報失敗 請問是不是因為我的留抵稅額一直是負數(我是出口免退稅企業) 不應該填列“本期實際抵減稅額”的原因?如是 那我何時才能申報抵減?
答: 不能抵減,你免退不需要交增值稅沒有抵減的時候啊,你沒有內銷吧,幾時有內銷幾時可以抵減你可以先備案填寫附表4之后留著,到時候有內銷就可以抵減了


*如月* 追問
2021-12-03 16:28
*如月* 追問
2021-12-03 16:30
玲老師 解答
2021-12-03 16:38