
提問:我這邊去年有一筆暫估成本的分錄,借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款。錢付出去了,但票沒有進(jìn)來,所以一直掛在賬上,現(xiàn)在確定票是開不進(jìn)來了,這筆我該怎么處理呢?
答: 同學(xué),你好 之后納稅調(diào)整就可以了
暫估入賬分錄: 借 庫存商品 貸 預(yù)付賬款?(預(yù)付款給供應(yīng)商的) 還是 借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款?
答: 借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年11月暫估入庫;借 庫存商品/暫估入庫 貸 預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營業(yè)務(wù)成本/暫估商品 貸 庫存商品/暫估入庫2019年收到發(fā)票,我應(yīng)該怎么寫分錄呢?
答: 暫估的金額和發(fā)票的一致嗎

