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嫚嫚
于2017-02-13 09:01 發布 ??1216次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-02-13 09:44
是我們開給對方的發票
嫚嫚 追問
2017-02-13 09:47
就做一筆這樣的分錄就可以了嗎 不用做 借 庫存商品 貸:主營業務成本嗎
袁老師 解答
2017-02-13 09:06
紅沖,借:庫存商品(負值),應交稅費--應交增值稅(進項稅額)(負值)貸:應付賬款(負值)
2017-02-13 09:45
借:應收賬款(負值),貸:主營業務收入(負值)應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)(負值)
2017-02-13 09:48
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老師,負數發票需要做賬嗎?謝謝老師
答: 你好 需要的,這個相當于是做一個相反的分錄的
老師,上個月開錯了一張發票,這個月開了負數發票。然后又開了張正確的發票。這要怎么做賬
答: 負數發票沖減收入及銷項稅,正確發票確認收入及銷項稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
跨月開了一張負數發票,如何做賬?
答: 你好 借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業務成本
老師 我有一份負數發票 怎么做賬
討論
老師,問下負數發票怎么做賬?
老師好,負數發票需要做賬嗎?
拿到負數發票一共三張 其他兩張放著只拿一張來做賬嗎
我們上個月開了一張發票出去 然后這個月開了一張一模一樣的負數發票 那我怎么做賬
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 71875 個
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嫚嫚 追問
2017-02-13 09:47
袁老師 解答
2017-02-13 09:06
袁老師 解答
2017-02-13 09:45
袁老師 解答
2017-02-13 09:48