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順利的早晨
于2021-12-01 15:47 發布 ??2077次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-12-01 15:48
您好,進項和銷項稅額都是計算的
順利的早晨 追問
2021-12-01 15:49
進銷項開票金額不含稅合計數,按萬分之三交嗎?
一般納稅人,不用減半
東老師 解答
2021-12-01 15:50
對,這個稅率就是萬分之三的金額
進銷不都有就按其中一個交嗎?
2021-12-01 15:51
不是,進貨和銷售都是需要的
2021-12-01 15:52
農副產品小規模的只有銷項,沒進項,這樣只按銷項交吧
對那你就按照銷項交就行了。
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老師,我現在在申報一般納稅人的印花稅,印花稅申報計稅依據為:銷項不含稅+進項不含稅,進項不含稅包含普票嗎?
答: 你好,不是這樣計算的,這個是按合同來的。
購銷合同印花稅,計稅依據是,不含稅的銷項和不含稅進項金額嗎?
答: 你好,是的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
印花稅的計稅依據是按銷項票不含稅合計金額嗎?進項的還用繳稅嗎?
答: 您好,進項和銷項稅額都是計算的
老師,我現在在申報一般納稅人,7-9月印花稅,季度的。印花稅申報計稅依據為:銷項不含稅+進項不含稅,進項不含稅包含普票嗎?
討論
請問印花稅的計稅依據是銷項的含稅金額?還是銷項進項的含稅金額?
沒有購銷合同按照銷售開出發票金額交印花稅計稅依據是含稅還是不含稅?我們這計算印花稅是(進項×0.7)+(銷項×0.2)×萬分之三,這個進項和銷項是含增值稅還是不含增值稅?
印花稅的計稅依據是銷項發票和進項發票
你好 印花稅銷項 、進項發票計稅依據 怎么申報
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 181761 個
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順利的早晨 追問
2021-12-01 15:49
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2021-12-01 15:49
東老師 解答
2021-12-01 15:50
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2021-12-01 15:50
東老師 解答
2021-12-01 15:51
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東老師 解答
2021-12-01 15:52