
請教一下,保險公司的車輛賠款已轉到我公司賬戶,款已付給修車廠,修車廠的增值稅專用發票也是開給我公司的,會計分錄怎么做?
答: 你好 保險公司的車輛賠款已轉到我公司賬戶,借:銀行存款,貸:其他應付款 款已付給修車廠,借:其他應付款,貸:銀行存款?
甲公司車輛出險,保險公司理賠匯入甲公司賬戶,之后車拿去修理廠維修,甲公司把保險公司理賠的錢匯入修理廠公司賬戶,修理廠又開具了一張增值稅專用發票給甲公司。請問老師,這樣怎么做會計分錄?
答: 您好!借銀行存款 貸其他應付款。 然后支付維修費的時候,借其他應付款 貸銀行存款就好了 正常,這個發票,是不能抵扣的,因為實際上企業并沒有負擔這筆費用。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我想請問一下,我有一個增值稅專用發票,備注為甲公司乙分公司裝修工程,甲公司作為購買方,建筑服務工程款金額59223.3元,稅率3%,稅額1776.7元,如何做會計分錄?
答: 你好,是為你們裝修嗎?

