
老師,我們有個專票,當(dāng)時開多了20,我們就進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,后來對方紅沖了,重新開的票沒有再多開這20,我們可以把之前做的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出憑證紅沖嗎,納稅申報時進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出可以填負(fù)的嗎
答: 你好,這個的話已經(jīng)紅沖了不是嗎?不能再做進(jìn)項了
老師,當(dāng)期進(jìn)項稅額有負(fù)數(shù)。但是已經(jīng)認(rèn)證通過了,在納稅申報時需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是說一并放在一起已抵扣的證明里填寫?
答: 你好 有負(fù)數(shù)發(fā)票 之前認(rèn)證通過了 需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
納稅申報是做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(申報錯誤),后期要更正申報,沒更正申報前,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出要怎么做
答: 沒更正之前就是正常填寫進(jìn)項抵扣。后面是做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。


Lily 追問
2021-11-25 14:11
玲老師 解答
2021-11-25 14:17