
老師,我們有個專票,當時開多了20,我們就進項稅額轉出了,后來對方紅沖了,重新開的票沒有再多開這20,我們可以把之前做的進項稅轉出憑證紅沖嗎,納稅申報時進項稅轉出可以填負的嗎
答: 你好,這個的話已經(jīng)紅沖了不是嗎?不能再做進項了
老師,當期進項稅額有負數(shù)。但是已經(jīng)認證通過了,在納稅申報時需要進項稅額轉出嗎?還是說一并放在一起已抵扣的證明里填寫?
答: 你好 有負數(shù)發(fā)票 之前認證通過了 需要進項稅額轉出的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
納稅申報是做了進項稅額轉出(申報錯誤),后期要更正申報,沒更正申報前,進項稅額轉出要怎么做
答: 沒更正之前就是正常填寫進項抵扣。后面是做進項轉出。


Lily 追問
2021-11-25 14:11
玲老師 解答
2021-11-25 14:17