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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-02-07 11:09

如果工資3500,社保個人扣200,實發3300,公司代繳社保600。  計提時  借管理費用——工資3500   ——社保600  貸  應付職工薪酬——工資3500  ——社保600  對嗎?  發放工資時  借:應付職工薪酬—工資3500 貸銀行存款3300其他應付款200

大寶 追問

2017-02-07 11:10

然后再做一筆   借應付職工薪酬—社保600  其他應付款200   貸:銀行存款   這樣的處理方法對嗎

大寶 追問

2017-02-07 11:18

公司繳納的寫字樓公攤水電費  管理費   管理處沒有發票,有收費憑證  蓋了收款專用章  這個票能入外賬嗎

鄒老師 解答

2017-02-07 10:56

你好,按未扣除的金額計提

鄒老師 解答

2017-02-07 11:09

你好,是的

鄒老師 解答

2017-02-07 11:10

你好,是的

鄒老師 解答

2017-02-07 11:19

你好,不可以的

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相關問題討論
扣除10塊錢之后的應發工資
2021-06-20 21:28:15
你好,按未扣除的金額計提
2017-02-07 10:56:46
你好!一般是以工資為基數,需要先計提社保然后在8月份發放7月份工資中扣除
2019-08-04 00:50:53
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-06-05 14:52:55
你好,社保還是需要計提的。
2019-04-15 11:45:55
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