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Hyacinth
于2021-11-21 21:01 发布 1132次浏览
郭老師
职称: 初級會計師
2021-11-21 21:02
不可以的需要退回去重新開
Hyacinth 追问
2021-11-21 21:03
已經(jīng)抵扣過稅了該怎么處理
郭老師 解答
2021-11-21 21:04
你們單位開紅字信息表然后進項轉(zhuǎn)出對方開負數(shù)發(fā)票重新開
2021-11-21 21:06
那還有的專票把電話號碼寫錯了 可以用嗎
2021-11-21 21:08
或者沒寫電話
2021-11-21 21:09
項目齊全內(nèi)容真實最好寫上都要填寫齊全了寫錯了啥情況
2021-11-21 21:10
電話號碼打亂了 順序不對
免強可以收下但是得有
能寫個正確的最好了
2021-11-21 21:11
好的,謝謝老師啦
不用客氣周末愉快
2021-11-21 21:18
老師,7月份還報銷了一筆餐費570
是這種發(fā)票 是不是不能用
2021-11-21 21:19
你好,這個發(fā)票不可以的,你看一下中間的張,中間一行還是地方稅務局的,現(xiàn)在早改成國家稅務總局了,一九年就改啦。
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老師,發(fā)現(xiàn)7月份員工報銷的一張出差住宿費專票沒有寫開戶行跟賬號,這張票能使用嗎,已經(jīng)抵扣過稅了
答: 不可以的 需要退回去重新開
老師,單位招待客戶,報銷的機票和住宿費,這個住宿費專票能抵扣嗎
答: 你好 招待費的進項不能抵扣
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老師 公司是餐飲有限公司 開具的住宿費可以抵扣吧?銷售出差的
答: 你好 出差的住宿費是可以抵扣的
你好 我們有個審核老師來公司產(chǎn)生的住宿費開的專票報銷,我們應該不抵扣勾選選擇什么原因
讨论
老師,請問員工出差報銷的住宿費取得的是專票可以抵扣嗎,
住宿費超過報銷標準 進項怎么抵扣
員工的差旅住宿費的增值費專票可以抵扣,對于報銷員工差旅住宿時對于水單是否有要求?是否一定需要住宿水單?水單是否需要敲章?
老師,我們給審計老師報銷的住宿費,是專票,可不可以抵扣啊
郭老師 | 官方答疑老师
职称:初級會計師
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2021-11-21 21:03
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