
老師你好,請教個政府會計的問題。2018年的一筆賬借費用,貸銀行存款貸應(yīng)付賬款,年底新舊會計交接,就把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到了累計盈余,在2019年付款了,借預(yù)付賬款貸累計盈余,借費用,貸銀行存款,老師,這樣做對嗎?不對的話應(yīng)該怎么調(diào)整呢
答: 那你后面直接就是借累積盈余 貸,銀行存款
老師,21年會計銀行賬做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款今年我做的借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,可以嗎,煤炭行業(yè)去年的預(yù)付我怎么處理呢
答: 學(xué)員您好,您的預(yù)付只能來發(fā)票以后沖掉,而且你現(xiàn)在擺的應(yīng)付賬款科目也不對,這樣會有借方余額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
付款時借預(yù)付賬款5878,貸銀行存款5878,后來到貨后借工程施工5890,應(yīng)付賬款暫估5890,現(xiàn)在這個差額12相當(dāng)于優(yōu)惠,怎么調(diào)賬?
答: 借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。


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2021-11-20 10:35
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2021-11-20 10:37
陳詩晗老師 解答
2021-11-20 11:45
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