
別人公司掛靠我公司項目,開票出去50萬,做分錄?收到掛靠項目的錢50萬,,扣管理費5000,然后各種稅金26946.12,轉帳給掛靠老板:468053.88 那怎么做分錄啊?開票 借:應收賬款-XX項目 50萬 貸:主營業務收入456310.68 應交稅金:13689.32 收到銀行轉來的錢借:銀行存款 50萬 貸:應收賬款 XX項目 50萬轉賬給掛靠老板借:其他應收款-XX老板 468053.88 貸:銀行存款 468
答: 您好!是的,分錄就是這樣做的
老師,我們公司替子公司開出發票130萬,我做賬的時候掛在其他應收款了,可以嗎 貸方是主營業務收入 和應交稅金
答: 不能,應該確認為應收賬款,如果你們開票,就你們確認收入,你們收款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
別人公司掛靠公司項目,開票出去50萬,做分錄?收到掛靠項目的錢50萬,,我扣管理費5000,然后各種稅金26946.12,轉帳給掛靠老板:468053.88 那怎么:主營業務收入4做分錄啊?開票 借:應收賬款-XX項目 50萬 貸56310.68 應交稅金:13689.32 收到銀行轉來的錢借:銀行存款 50萬貸:應收賬款 XX項目 50萬轉賬給掛靠老板借:其他應收款-XX老板 468053.88貸:銀行存款 468053.88結轉收入成本那個是成本啊
答: 您好,您的分錄開票,因為沒看到您的發票,對下面分錄不敢下結論。下面分錄是對的。結轉成本的時候要讓掛靠老板提供發票的,如果暫時提供不了發票,可以暫估成本。 借:應收賬款-XX項目 50萬 貸:主營業務收入456310.68 應交稅金:13689.32 不平啊。

