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????千與千尋????龍貓
于2021-11-19 14:21 發布 ??1540次瀏覽
星河老師
職稱: 中級會計師,稅務師,CMA
2021-11-19 14:27
同學你好,這個為什么是另外個公司給你們呢? 這個票據和現金流不一致。
????千與千尋????龍貓 追問
2021-11-19 15:03
甲方公司要求這樣操作的,我們怎么做,讓寫樣做看起來合理?
星河老師 解答
2021-11-19 15:07
同學這個做法本身是不建議這么做的。會有稽查風險的。
2021-11-19 15:12
前面所說的另外的公司是保理公司,它開的普票給我們,我們沖減甲方的應收賬款。
2021-11-19 15:15
付款給保理公司的錢就等于是給你們開票的公司的,一般有一個保理合同,你將復印件拿來一起入賬就允許了。
2021-11-19 15:42
老師,我不太明白。我們是承包方,甲方是開發方,C是保理公司(甲方的),我們開10萬發票給甲方,甲方付我們8萬款項,剩下的2萬,給我們C公司開出的金融服務普票(發票抬頭是我們)。我們用這張普票沖減甲方的應收款。這種情況,難道問甲方要保理合同做沖減分錄的附件嗎?
2021-11-19 16:11
同學是的,C公司給你們開出的金融服務普票,那應該是你直接給他們付款這樣會比較合理。現在通過甲方中轉,建議還是要一份保理合同的復印件。
2021-11-19 16:21
謝謝老師,那我們分錄怎么做呢?我們借工程施工~間接費用,貸應收賬款。這樣是不是不合理
2021-11-19 16:31
同學如果有相關的合同和協議作為入賬依據,這個分錄是可以的。借工程施工~間接費用,貸應收賬款
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老師好,我們開發票給甲方,甲方給我們一張成本普票,票是另外一個公司開給我們的,我們沖減了甲方的應收賬款。這樣做,我憑證附件要放個什么?
答: 同學 你好,這個為什么是另外個公司給你們呢? 這個票據和現金流不一致。
我們是養老院,有食堂,給老人和員工提供食材。食堂采購蔬菜的發票進成本還是應收賬款?
答: 食堂采購蔬菜的發票進成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
別公司退款我司,之前已開發票,現別司還未開沖紅票我司,但退款已轉,請問是直接沖成本?還是做預收賬款?
答: 你好!你可以做預收先
確認應收賬款和開發票的金額都是421854.05實際只收到421854,沖應收款時怎么寫分錄
討論
請問如果是還沒有收回租賃款,且沒有開發票,只做債權催收但是要先掛賬我應該借方做應收賬款,貸方做收入嗎
應收賬款是負數(因為我們收了客戶的款項。還沒有開發票。)沒事吧
下圖是指沒開發票的各種處理情況,不是指開了發票之后,最后那個 應收賬款到底是4761.9還是5000?
去年簽的合同還有今年的合同,沒有開發票,要做到應收賬款里面去可以嗎?但是做進去的話跟報表對不上了
星河老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
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????千與千尋????龍貓 追問
2021-11-19 15:03
星河老師 解答
2021-11-19 15:07
????千與千尋????龍貓 追問
2021-11-19 15:12
星河老師 解答
2021-11-19 15:15
????千與千尋????龍貓 追問
2021-11-19 15:42
星河老師 解答
2021-11-19 16:11
????千與千尋????龍貓 追問
2021-11-19 16:21
星河老師 解答
2021-11-19 16:31