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學堂用戶_ph679507
于2021-11-16 13:26 發布 ??745次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-11-16 13:29
這個需要開紅字發票,如果你們單位是銷售方借應收賬款負數貸,主營業務收入負數,應交稅費負數。
郭老師 解答
你們單位是購買方的,借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
學堂用戶_ph679507 追問
2021-11-16 13:32
不用結轉成本嗎?
購買方根據紅沖之后的來結轉成本。
2021-11-16 13:33
他減少了庫存商品結轉成本的時候,就應該按銷售折讓之后的來結轉主營業務成本。
2021-11-16 13:40
如果還沒賣呢?就不用沖回了吧?
2021-11-16 13:41
對的是的,不需要結轉成本。
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這個怎么做分錄,我是銷售方
答: 借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅
老師,銷售折讓怎么做分錄
答: 這個需要開紅字發票,如果你們單位是銷售方借應收賬款負數貸,主營業務收入負數,應交稅費負數。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2021-11-16 13:29
學堂用戶_ph679507 追問
2021-11-16 13:32
郭老師 解答
2021-11-16 13:32
郭老師 解答
2021-11-16 13:33
學堂用戶_ph679507 追問
2021-11-16 13:40
郭老師 解答
2021-11-16 13:41