
資產(chǎn)負(fù)債表里沒有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,導(dǎo)致應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),最終導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)合計(jì)為負(fù)數(shù),怎么處理?
答: 你好 按這個來填寫
你好,資產(chǎn)負(fù)債表不平顯示預(yù)收賬款未加入報表公式中,怎么辦
答: 你好,那就需要修改報表的取數(shù)公式,使得預(yù)收賬款的余額在報表中體現(xiàn)才是的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們有一筆款 是對方先打到我們賬戶 我們是做的預(yù)收賬款 剛好就是這筆差額 造成了資產(chǎn)負(fù)債表不平衡 怎么做調(diào)整呢?
答: 您好,資產(chǎn)負(fù)債表中有沒有預(yù)收賬款這一項(xiàng),如果沒有就要更改資產(chǎn)負(fù)債表中的取數(shù)公式。


夏末 追問
2021-11-13 15:43
王超老師 解答
2021-11-13 15:44