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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-12 14:57

你具體的是什么業務的?

郭老師 解答

2021-11-12 15:00

你好,這個是什么業務的?

郭老師 解答

2021-11-12 15:03

借應交稅費應交增值稅銷項1120.8
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1120.8

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸,應交稅費未交增值稅1120.8

郭老師 解答

2021-11-12 15:04

借應交稅費未交增值稅貸應交稅費已交稅金41.29

郭老師 解答

2021-11-12 15:04

你們是不是還欠著稅款?

郭老師 解答

2021-11-12 15:09

那你交稅是不是1120減去41。

郭老師 解答

2021-11-12 15:14

哦,上面的分錄你看懂嗎?借應交稅費,未交增值稅貸,銀行存款做這一筆就可以啊,就已經是平的啦。

郭老師 解答

2021-11-12 15:14

一起來看,具體的哪一個不明白你再問。

郭老師 解答

2021-11-12 15:27

哦對的是的是這么做的。

現實的眼睛 追問

2021-11-12 14:59

剛才問的老師都沒有完全處理

現實的眼睛 追問

2021-11-12 15:01

老師,我剛接手的,期初余額:應交稅金-應交稅金借方余額是41.29,本月發生銷賬稅額是1120.8,沒有進項稅,應該計提和結轉?會計分錄怎樣做?

現實的眼睛 追問

2021-11-12 15:02

麻煩教一下,一般納稅人的哈,我還沒弄明白

現實的眼睛 追問

2021-11-12 15:06

41.29是上月留底的

現實的眼睛 追問

2021-11-12 15:07

本月是要交稅

現實的眼睛 追問

2021-11-12 15:11

是的,本月銷項稅要減去41.29再交稅

現實的眼睛 追問

2021-11-12 15:14

老師在嗎,很急,麻煩教一下

現實的眼睛 追問

2021-11-12 15:26

老師,麻煩你看看,是這樣嗎?

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一般納稅人繳納增值稅的會計分錄如下: 1. 增值稅收入:增值稅收入=應稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出:增值稅支出=應稅進項稅額×(1-增值稅稅率)。 3. 應交增值稅:應交增值稅=增值稅收入-增值稅支出,為正數時表示應交有形動產稅,為負數時表示應計退稅。 4. 增值稅沖減收入:增值稅沖減收入=應交增值稅×(1-增值稅稅率),其補充資料為本期發生的銷項稅。 5. 應納增值稅:應納增值稅=應交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會計分錄中,增值稅收入、增值稅支出、應交增值稅、增值稅沖減收入、應納增值稅是增值稅的會計主要賬目。上述會計分錄中,增值稅稅率按國家稅法現行有效的稅率來確定,應稅銷售額和應稅進項稅額需要根據收入和成本來計量,最終確定企業納稅義務。
2023-03-02 12:15:30
月未結轉,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,繳納,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2017-01-26 12:12:47
你好, 取得收入時, 借:銀行存款等 貸:主營業務收入 應交稅費-簡易計稅 交稅 借:應交稅費-簡易計稅 貸:銀行存款
2021-10-13 10:59:39
小規模不需要計提,繳納,借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款,一般納稅人計提,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2017-02-23 11:49:59
你好 借:銀行存款?,貸:其他業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:其他業務成本 ?,?貸:原材料
2022-05-18 10:52:09
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