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老實的荔枝
于2021-11-10 22:15 發布 ??1749次瀏覽
名名老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2021-11-10 22:15
同學,你好。只要是不涉及銀行存款和庫存現金的,都屬于轉賬憑證。
名名老師 解答
2021-11-11 11:13
同學,如果明白了,麻煩給老師五星好評哦。如果還有不懂得,可以繼續向老師提問哦。
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沒有交接,他的憑證里有一張是,借庫存商品,貸應付賬款~暫估,后面沒有付票據,這種情況對嗎?
答: 你好,是不是貨物到了發票沒有到做了暫估入庫處理?
借庫存商品貸應付賬款憑證類型是轉還是付
答: 同學,你好。只要是不涉及銀行存款和庫存現金的,都屬于轉賬憑證。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進貨時做的貸應付賬款,借庫存商品。后來付款怎么做憑證?
答: 你好 借;應付賬款 貸;銀行存款 付款這樣做分錄就是了
上月有一筆憑證的庫存商品金額多記了0.05元,商品數量沒錯,稅沒錯,只有商品金額和應付賬款金額多了0.05元,8月如何沖賬呢。是直接借,庫存商品-0.05,貸,應付賬款,-0.05。還是。。做上月同樣的紅之后再把完整分錄錄進去呢
討論
我們1月份問一級經銷商進車一臺133700元,憑證已做,借:庫存商品 133700 貸:應付賬款 133700 2月份實付131700元,之前銷售車輛補款2000元,賬面一直沒體現這2000元。
借:庫存商品—暫估入庫 貸應付賬款 借;庫存商品 貸;應付賬款-暫估, 有區別么
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款。收到發票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估應付賬款(紅字) 以實際收到發票:借:庫存商品 應應稅費-進項稅 貸:銀行存款或應付賬款 這樣分錄對嗎?
借:庫存商品 3000 貸 銀行存款 2000 應付賬款1000 那么應付賬款和庫存商品怎么抵消
名名老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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名名老師 解答
2021-11-11 11:13