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annie蕾蕾
于2021-11-10 13:48 發布 ??873次瀏覽
安娜老師
職稱: 中級會計師
2021-11-10 13:53
計提9月份工資第二筆分錄刪除(這筆:借:應付職工薪酬5305.35貸:其他應收款-員工個人社保5305.35)
annie蕾蕾 追問
2021-11-10 13:59
老師,請幫忙看看
安娜老師 解答
2021-11-10 14:06
期初的科目余額表必須得讓資產=負債+權益,不能只登記貨幣資金類的科目
2021-11-10 14:16
老師,現在就是沒有數據,但是要做報表啊?
2021-11-10 14:25
你現在的科目余額表借貸方是平的,你把資產類貸方余額(或者借方負數)和負債類借方余額(貸方負數)相應調整為0,差異全部放到權益類未分配利潤,這樣你的報表就平了。
2021-11-10 14:27
這樣做出來報表正確嗎?
2021-11-10 14:31
比喻長期借款和長期應付款那我是不是每個月都要調整?又要怎么調整?
你期初都沒有正確的數據,不可能做出正確的報表來,只能先把報表做平,邏輯上沒有問題就差不多了。
2021-11-10 14:36
科目余額有問題的你這一次調整完,你的借貸方本期累計也跟著調好了,后面就不用調了,如果后面發生的還是期初沒有數據的科目,你也只能接著調整,除非你現在將期初的余額一次性弄準確了,那就不存在這些問題啦
還是不知道要怎么平?請老師以長期借款和長期應付款舉個例
2021-11-10 14:39
借:利潤分配-未分配利潤23692.72貸:長期借款23692.72借:利潤分配-未分配利潤32971.68貸:長期應付款32971.68未分配利潤是可以出現負數的
2021-11-10 14:41
期初現在和銀行余額那我要怎么平過來?
2021-11-10 14:44
期初你現在不要調整了,期末你按照庫存現金和銀行存款的實際余額填列,差額也都擠到未分配利潤
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12月買材料,有張專票未認證,到了2月才認證,12月的科目余額表,該筆未認證為負數,是否年底做結轉?分錄怎么做?
答: 待認證科目不用結轉
答: 你好 這個年底不需要結轉
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
錄完分錄,在科目余額表怎么檢查錄的分錄有沒問題?
答: 您好,比如您的計提與支付是否一致啊
科目余額表借貸咋不等呢 檢查分錄沒錯呀
討論
老師,請幫我看下這些分錄哪里有問題,做出來科目余額表不正確
紅色頭像 的江老師在嗎?這是我按照你給的分錄做的,然后做完之后的科目余額表。麻煩你再幫我看一下,還有沒有問題
科目余額表借貸咋不等呢 檢查分錄沒錯呀 這應該怎么檢查
老師,我不會結賬,能不能給我講一下結賬的原理,還有就是科目余額表里面的數據知道了,我怎么進行寫分錄
安娜老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 67 個
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2021-11-10 13:59
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2021-11-10 14:06
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2021-11-10 14:16
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2021-11-10 14:25
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2021-11-10 14:27
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安娜老師 解答
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2021-11-10 14:39
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2021-11-10 14:41
安娜老師 解答
2021-11-10 14:44