
嗯 印花稅原來計入管理費用,但營改增后,營業稅金及附加 也變成了 稅金及附加,所以也一并 計入 “稅金及附加”那分錄是不是 借:營業稅金及附加 貸:管理費用~印花稅?
答: 你好 印花稅分錄 借;稅金及附加 貸;應交稅費 借;應交稅費 貸;銀行存款
計提印花稅借方應該是管理費用-印花稅 還 是稅金及附加-主營業務稅金及附加-印花稅。以前公司計提運輸印花稅是借方管理費用。2017年后借方 稅金及附加-主營業務稅金及附加-印花稅。兩個哪個才是正確的
答: 同學 您好 借:稅金及附加 貸:應交稅費——印花稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,原來我們印花稅6-7月入了管理費用-稅金這個科目,到了11月調整到了“營業稅及附加-印花稅”調整分錄為:借:營業稅金及附加-印花稅 貸:管理費用-稅金但是現在出報表的時候發現本年利潤和利潤表當月的凈利潤不相等,想問問是否有問題?需要怎么調整
答: 你好 ;? 你貸方別做管理費用 去; 做借方管理費用負數;? 不不然你系統取數不了? ?


好好學習天天向上 追問
2021-11-08 16:26
Chen老師 解答
2021-11-08 16:28
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2021-11-08 16:28
Chen老師 解答
2021-11-08 16:29