老師,是一般納稅醫療服務公司,2023年開了發票給醫 问
借應收賬款貸、銀行存款。 答
老師,忘了結轉本年利潤了,這個有沒有什么影響,現在 问
你好,這個沒事的,不影響的。 答
公司請人做的倉庫,對方代開的是金屬制品--倉庫鋼 问
可以那樣開的,沒問題的 答
建筑業如果成為中型企業有哪些優惠政策? 问
你好,這個稅法上沒有特殊優惠了。 答
你好,老師,2024年3月份借:暫估管理費用30萬 貸:應付 问
取得本年能取得發票就不納稅調增 答

公司租辦公室,付給房東50000,分錄如下:預付賬款-房租,貸銀行存款,我們去代開發票后取得發票分錄如下:管理費用-房租 貸預付賬款,這樣對嗎
答: 你好 ; 是的。 就這樣掛 分錄的?
老師,請問一下企業發生大于500費用未取得發票怎么做分錄呀?是先做借:預付賬款 貸:銀行存款收到票做:管理費用 貸:預付賬款嗎?
答: 你好,可以這么做的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司辦理的加油充值卡,借:預付賬款 10000 貸:銀行存款 10000 每月消費后 借:管理費用 2000 貸:預付賬款 2000 取得發票時 是需要沖之前確定的費用嗎
答: 好需要的消費了之后沒有發票,你做了費用發票到了之后紅沖第二個,然后再做發票的。
老師,我12月付了款,2月收的發票,12月做的借管理費用,貸銀行存款。是不是2月收到發票沖銷,沖銷是紅字一樣么分錄是嗎? 然后重新做是借預付賬款,貸銀行存款,借管理費用,貸預付賬款是嗎?
收到房租發票時(借:預付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?


追夢 追问
2017-01-19 11:42
追夢 追问
2017-01-19 12:16
鄒老師 解答
2017-01-19 11:12
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2017-01-19 11:27
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2017-01-19 11:45
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2017-01-19 13:13