老師,早上好!請問我們公司請個(gè)人運(yùn)貨,從公戶上轉(zhuǎn)賬 問
個(gè)人能以個(gè)人的名義給我們公司開運(yùn)輸發(fā)票。 答
匯算清繳表里的利潤率是如何計(jì)算的? 問
你好,你說的是哪個(gè)表?因?yàn)閰R算清繳很多表。 答
老師個(gè)體戶經(jīng)營數(shù)額有1萬元需要實(shí)繳嗎?沒有開通稅 問
您好,要開通稅務(wù)的哦,經(jīng)營有數(shù)據(jù)就要申報(bào)的,如果是小規(guī)模,這個(gè)根本不用交稅,申報(bào)沒有稅金,就一下印花稅3元減半1.5元 答
納稅人委托施工企業(yè)建設(shè)的房屋,從辦理驗(yàn)收手續(xù)之 問
就是對方給你們建的這個(gè)房屋,符不符合你們的要求標(biāo)準(zhǔn)? 答
老師,請問天貓超市后臺(tái)對賬單導(dǎo)出來后是怎么篩選 問
同學(xué)你好,直接點(diǎn)表格上面的那個(gè)篩選就可以 答

一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄,銷項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄,還有交稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
答: 一般納稅人的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄主要是:應(yīng)付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額xx元;銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄是:銷售收入xx元,銷項(xiàng)稅額xx元;增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄是:應(yīng)交增值稅xx元,應(yīng)交稅費(fèi)xx元;交稅會(huì)計(jì)分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)xx元,現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計(jì)算,可以使用簡便的計(jì)算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購買原材料200元,增值稅稅率為3%,則應(yīng)交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
一般納稅員,年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄?用速達(dá)軟件
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)抵扣會(huì)計(jì)分錄
答: 一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

