
老師10月份開了紅字信息表,收到負數專用發票怎么做賬哈!增值稅申報這個填?
答: 同學你好,借,庫存商品,負數,應交稅費-應交增值稅-進項,負數,貸,應付賬款,負數。 增值稅申報這個填寫到進項轉出里。
老師10月份開了紅字信息表,收到負數專用發票怎么做賬哈!增值稅申報這個填?
答: 你好,按照原藍字發票的分錄做紅字金額的分錄,其中進項稅額改成貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 申報表填進項稅額轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當月有開紅字信息表和負數發票,增值稅申報表怎么填
答: 同學你好,開紅字信息表的,并沒有開紅字發票的,不算,有開紅字發票的才算,而且這個你在開票系統里面可以導出來這個月開票的金額是多少,稅額是多少,是有個統計表的

