
12月份的報銷在1月份支付的,會計在做12月份賬的時候用現金直接支付的,借:管理費,貸:現金,實際上銀行直接報銷到個人款,這樣做賬有沒有問題,為什么要這么做?
答: 你好,應當貸方是銀行存款才是啊
報銷會計培訓費的分錄這樣做對不:借管理費用——培訓費貸現金
答: 借:管理費用等職工教育經費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我們工程掛靠公司,別人用我們公司資質,代賬會計做賬把我們扣完管理費的錢轉給私人賬戶沒做賬掛了一百多萬的現金,銀行也多了二十幾萬我現在怎么處理合適
答: 那這個掛靠人給你開了發票。開了發票,你就按照成本的方式,把那個錢給支付出去。
車間管理部門報銷維修費1100元,現金支付,但再會計入賬時將1100元誤認為110元,計入制造費用,為什么在這要計入管理費用?
比如報銷電話費(有發票),出納是做付款憑證,借:管理費用 貸:庫存現金。后面出納將發票交給會計做賬,那會計還是做這個相同的憑證嗎?
#提問#老師問一下進銷存軟件里庫存管理,采購管理,銷售管理,往來現金有會計做,還是倉管做?若果倉管做,會計月底把全部倉庫賬面庫存明細表導出來做賬就可以了是嗎
老師 銷售人員報銷出差費用,會計分錄:借:管理費用——差旅費 貸:庫存現金/銀行存款 ,為什么實操練習中會計分錄:借:管理費用——開辦費?


阿雅緹娜living 追問
2017-01-18 17:31
鄒老師 解答
2017-01-18 17:11
鄒老師 解答
2017-01-18 17:20
鄒老師 解答
2017-01-18 17:31