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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-11-05 15:20

你好; 成本沒有變化的話; 就別去紅沖成本分錄 。 直接紅沖收入 在做一筆收入就行了。   

愛吃魚大臉貓 追問

2021-11-05 15:24

噢噢好的謝謝

愛吃魚大臉貓 追問

2021-11-05 15:25

客戶退回的開紅字信息表的那兩聯錯的發票,是不是跟負數發票放在一起的?

meizi老師 解答

2021-11-05 15:26

你好;   是的。 跟你紅字發票一起做賬   

愛吃魚大臉貓 追問

2021-11-05 16:03

11月去勾選平臺勾選10月稅期的發票,我可以勾選11月開過來的進項票麼

愛吃魚大臉貓 追問

2021-11-05 16:03

就是日期是11月開的,我這個月勾選發票的時候能不能勾選的

meizi老師 解答

2021-11-05 16:05

你好 ;  不能的; 因為你報10月的增值稅。 你 不能勾選11月來抵扣10月增值稅的。 可以用10月的發票日期 和10月之前來抵扣抵扣的 

愛吃魚大臉貓 追問

2021-11-05 16:09

噢噢,那11月開的未付款未勾選的發票,我能記在10月份的賬里面麼?怎么記分錄?

meizi老師 解答

2021-11-05 16:12

你好 ;   你11月收到的發票   11月入賬哈   

愛吃魚大臉貓 追問

2021-11-05 16:16

噢噢知道了

meizi老師 解答

2021-11-05 16:16

你好; 沒事的; 希望能幫到你

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相關問題討論
你好; 成本沒有變化的話; 就別去紅沖成本分錄 。 直接紅沖收入 在做一筆收入就行了。? ?
2021-11-05 15:20:58
如果你們銷售了,結轉了成本,直接沖你的主營業務成本。
2020-04-09 09:15:34
您好,不需要結轉。如果結轉,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,負數11055.58,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,負數11055.58。同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,負數11055.58,貸:應交稅費-未交增值稅,負數11055.58。
2017-02-07 10:19:31
你好,退貨部分的成本可以不結轉
2019-08-13 20:20:20
同學,你好 嗯嗯,是的
2021-09-24 10:32:26
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