
請問兩個問題: 1.聘請會計記賬 預付50% 有發票,明付尾款,在開50%尾款發票,該怎么做分錄 2.如果聘請會計 預付50%,只有收據,付尾款是對方才給發票,改如何做分錄
答: 你說的兩種情況分錄是一樣的 借預付賬款 貸銀行存款 借管理費用 貸預付賬款 銀行存款
預付油料費應該怎么記帳和做分錄,發票已開回
答: 您好,收到發票后,借:管理費用-汽車費用,貸;現金或者銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問預付賬款跨年才收到發票,怎么做分錄
答: 1.借:營業外支出/管理費用貸:預付賬款 或者 借:其他應收款 貸:預付賬款 1.在收到發票的年度,將其他應收款轉回預付賬款,并沖減相應的費用或成本。借:預付賬款貸:其他應收款借:相關成本或費用科目(如材料費、服務費等)貸:預付賬款


小西 追問
2021-11-03 19:56
小云老師 解答
2021-11-03 20:03