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.小方.
于2021-11-03 11:15 發布 ??1879次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-11-03 11:15
你好借信用減值損失貸壞賬準備
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帶息的應收票據到期收到票款90000元和已計提的利息1400元,怎么編制會計分錄
答: 借:銀行存款91400 貸應收票據90000 應收利息1400
太細了,應收票據到期,收到票據¥90,000可以計提的利息¥1400的會計分錄怎么寫?
答: 你好,借 銀行存款 91400 財務費用 -1400 貸 應收票據 90000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
不帶息應收票據——票據到期的會計分錄
答: 您好! 借:銀行存款 貸:應收票據
應收票據會計分錄
討論
我這么寫會計分錄為什么錯了?收到票據不應該是應收票據的增加所以記在貸方嗎?
請問老師這個會計分錄怎么做呢?對于應收票據的分錄還是不懂
應收票據貼現,應該記什么會計分錄呢
做業務三的會計分錄,貸方是應收票據,還是應付票據
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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