
老師,我想請教你一個問題哦:11.30我去稅務局代開了一張銷項負數發票,11月做賬時我沒有做進去,當時稅局人說要元月份申報后才能申請退稅,那么,我現在做12月份賬本時應該怎么處理呢?還是說不要處理
答: 您好,可以把交的稅,記入其他應收款中。其他是平的。
上個月去稅務局代開的銷項負數發票,這個月發現開錯了,現在要怎么辦?
答: 你好1這個你要問當地稅局了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模公司5月份在稅務局代開了專票,因發票內容錯誤,6月份去稅務局代開了銷項負數發票,如果7月份要做退稅,這張負數發票6月份要錄入憑證嗎?
答: 6月份增值稅申報表是否要填寫這份代開銷項負數發票?

