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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-10-29 14:20

你好
借:對應的科目
貸:管理費用等
然后在摘要寫明,是沖銷XX號憑證的發票,發票號碼是xxx

陳小pang 追問

2021-10-29 14:27

會計科目能寫清楚點嗎?最好能一步步分出來。

王超老師 解答

2021-10-29 14:28

你們這個發票當時的分錄是什么,你告訴我,我才能準確的寫出來的

陳小pang 追問

2021-10-29 15:10

借:庫存現金25850
貸:主營業務收入25594.06
應交稅費~銷項255.94
然后結轉收入
8月份結轉沒有成本,只有一些費用。

王超老師 解答

2021-10-29 17:04

你好
借:主營業務收入25594.06
應交稅費~銷項255.94
貸:庫存現金25850
沒有成本就不需要另外的賬務處理的

陳小pang 追問

2021-10-29 17:05

那已結轉的收入呢,也要沖掉是嗎?

王超老師 解答

2021-10-29 17:10

結轉的分錄是軟件自動結轉的啊,不需要人工的

陳小pang 追問

2021-10-29 17:13

我知道啊,但是8月份已經結轉過了,不沖紅結轉的收入,那不是對不上賬了么?

王超老師 解答

2021-10-29 17:17

需要紅沖你的收入的,你看我的分錄
借:主營業務收入25594.06
應交稅費~銷項255.94
貸:庫存現金25850

就是紅沖了啊

陳小pang 追問

2021-10-29 17:19

那這個主營業務收入不是變成負數了嗎?那我9月份的收入此不是對不上了?

王超老師 解答

2021-10-29 17:20

是調整你8月份那種發票啊

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你好 借:對應的科目 貸:管理費用等 然后在摘要寫明,是沖銷XX號憑證的發票,發票號碼是xxx
2021-10-29 14:20:42
你好,是購進方還是銷售方
2018-03-01 14:50:38
之前的發票分錄做紅字 開具藍字發票后再做正確的分錄
2019-07-22 16:11:11
借:應收賬款 貸主營業務收入 銷項稅額
2019-11-11 08:11:57
你好不用的,正付都不用做就可以
2022-03-28 14:06:48
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