
老師好,我們超市去年開業(yè)裝修押金交了物業(yè)5000元,當(dāng)時做賬是其他應(yīng)收款。今年10月份,這個5000元物業(yè)不給現(xiàn)金了,讓直接抵做這個月的物業(yè)費(fèi),我怎么做賬的分錄啊?
答: 您好 之前是:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—保證金
第35題,他的其他其他應(yīng)收款,我感覺那個D為職工代扣代繳的物業(yè)費(fèi)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎?然后他的標(biāo)準(zhǔn)答案是CD。我感覺標(biāo)準(zhǔn)答案只有一個,就是C。 正確答案是那個 老師謝謝
答: 您好 D是代扣代繳 先代扣 代扣的時候計入其他應(yīng)付款? 看先后順序 正確的哈 CD都要選? 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司老板一直都有很多往來,一部分掛的其他應(yīng)收款,一部分掛的其他應(yīng)付,后來我也分不清了,都掛的其他應(yīng)付,后來才發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付已經(jīng)到了借方余額,現(xiàn)在年底了,要老板把錢還回來,就是其他應(yīng)收的借方余額加其他應(yīng)付的借方余額,還回來的錢一部分沖其他應(yīng)收,一部分沖其他應(yīng)付這樣操作沒問題吧!有沒有必要把記錯為其他應(yīng)付借方那筆分錄沖紅更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要歸還的錢。


思頓喬老師 解答
2021-10-28 22:18
會計小白_ph991564 追問
2021-10-28 22:20
會計小白_ph991564 追問
2021-10-28 22:21
會計小白_ph991564 追問
2021-10-28 22:26
思頓喬老師 解答
2021-10-28 22:30
思頓喬老師 解答
2021-10-28 22:30
會計小白_ph991564 追問
2021-10-28 22:35
思頓喬老師 解答
2021-10-28 22:40