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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-10-27 09:58

你好,甲企業11月份應繳增值稅=45萬—30萬—8萬+4萬*13%

敏感的荔枝 追問

2021-10-27 10:25

老師,可以再幫我看看一題嗎

敏感的荔枝 追問

2021-10-27 10:25

甲企業2019年11月發生以下采購業務,(1) 從乙企業購入材料一批,取得增值稅專用發票上注明增值稅8萬元(2) 取得高速通行費電子發票,金額3090元(3) 進口貨物一批,從海關取得的完稅憑證.上注明的增值稅5萬元,計算甲企業2019年11月可以抵扣的進項稅。

鄒老師 解答

2021-10-27 10:26

你好,計算甲企業2019年11月可以抵扣的進項稅=8萬+3090/1.03*3%+5萬 

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相關問題討論
你好填寫實際繳納的增值稅金額
2018-10-10 16:05:59
普通發票不能抵扣進項稅額
2023-12-28 06:41:19
你好,是的,不需要轉到增值稅轉出未交增值稅
2020-04-07 15:30:01
你好,本月尚未繳納的增值稅=5100—(1700—51)—1000
2022-04-02 10:37:43
增值稅本月尚未繳納的金額=進項稅額1700-轉出51-銷項稅5100+銀行存款1000=700元。
2023-03-20 19:09:49
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