
C幫國外客戶A在國內購買一套模具,模具放在國內供應商B那里生產產品給C,C加工后出貨給A。產品都有額外的合同。但是這套模具的費用,B開增值稅發票給了C,C找A收回成本。問題是,B給的增值稅發票,C可以抵扣嗎C找A收回成本需要含稅嗎
答: 你好,同學。 B可以抵扣,你這發票走向是C直接銷售給了A。 C找A收回成本含稅的
做內帳的。想問下我司部份供應商都是90天一結的,都要付款了才開增值稅發票?這樣,我應如何做帳好嗎?而且供應商在開17%的發票給我司時,我司只按10%的貨款算給供應商。謝謝!
答: 你好!什么叫做按10%的貨款算給供應商? 不是他開多少發票給你你付多少錢給他嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,有家供應商每月的貨款就幾千塊錢,我可不可以用付現金的方式支付貨款,讓他開增值稅發票嗎?
答: 同學你好,超過1000是需要通過公戶轉賬的

